内蒙古自治区人民政府办公厅2019年度决算公开报告

发布日期:2020-08-28 10:00 来源:内蒙古自治区人民政府办公厅
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目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第六部分 2019年度项目绩效自评表

一、公报编审发行及蒙文版补贴

二、政务公开领导小组办公室专项工作经费

三、政府会议费

四、自治区“互联网+政务服务”平台专项经费

五、地方志专项补助

  

第一部分 部门基本情况

  

一、部门职责

(一)部门职能

内蒙古自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

(二)内蒙古自治区人民政府办公厅本级主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示,对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作,协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项,提出办理意见,报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作,对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作,为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作,指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究,组织起草全区经济生态领域改革相关文件,对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施,承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。指导、督促和检查全区地方志工作。

14.管理自治区政务服务局。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

(三)内蒙古自治区人民政府办公厅所属预算单位主要职责

1.内蒙古自治区人民政府公报室主要职责:承担自治区政府信息公开的部门职能;承担《内蒙古自治区人民政府公报》的编辑、征订、免费赠阅发行工作;对全区盟市政府公报的编辑发行工作进行业务指导。

2.内蒙古自治区政府电子政务服务中心主要职责:承担自治区政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作;承担自治区政府系统电子公文运转、机要密码、电子印章保障工作;承担政府办公厅机关信息安全、保密的辅助性工作和软件正版化工作;承担政府办公厅机关会议活动影像采集、存储工作;承担政府办公厅机关政务信息化的技术服务保障工作;承担自治区政府领导同志的电子政务服务工作;承担自治区政府办公系统有关业务培训工作。

3.内蒙古自治区政务服务局主要职责:负责自治区政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施;承担自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作,对重大问题进行调查研究,提出相关工作建议;指导全区政务服务工作。起草有关政务服务规章草案并组织实施。负责全区行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作,精简优化政务服务流程,构建统一的政务服务体系;统筹指导自治区政府系统电子政务工作;负责自治区本级政府信息公开和政务公开工作;指导自治区本级实体政务大厅运行管理;负责全区政务服务、电子政务、政务公开工作的日常监管和年度考核工作;负责自治区“互联网+政务服务”组织管理工作,推进“互联网+监管”应用,推行政务服务电子监察。

4.内蒙古自治区地方志编纂委员会办公室主要职责:组织、规划、指导、督查全区三级地方志书(自治区、盟市、旗县)编纂工作;承担自治区各委办厅局专业志、盟市志和旗县志书的评审、验收工作;规划、组织、指导、督查自治区各委办厅局、各盟市、旗县(市区)综合性年鉴的编纂工作;承担自治区地情资料的开发利用、地方志信息网络建设工作;承担《内蒙古史志》刊物编辑、出版、发行工作;承担自治区旧志的整理和研究工作;承担地方志理论的研究、宣传及地方志学会工作;承担对全区专兼职修志人员的培训工作。

5.内蒙古自治区人民政府驻上海办事处主要职责:加强蒙沪合作交流,密切与上海市政府及有关部门的政务联系工作;承担配合盟市和有关部门为自治区经济建设做好对外合作交流的联系、协调、服务工作;收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息;承担自治区党政领导在沪期间的联络服务工作;完成自治区领导交办的其他事项。

6.内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处留守办公室(原内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处)主要职责:协助主管部门管理自治区在深圳、香港的国有资产;负责在职和离退休人员的日常管理;完成自治区政府办公厅交办的事项。

7.内蒙古干部(上海)培训中心主要职责:组织实施自治区干部在上海及长三角地区培训计划;建立包括上海市党政机关、业务主管部门、高等院校和科研机构的领导干部、资深专家教授和企业家在内的师资网络;建设适应各级各类干部及不同培训对象需求的课程体系;建设有助于培训对象学习借鉴的考察网络。

8.内蒙古国际文化交流中心主要职责:通过开展国际文化交流、科学技术、经济金融等领域的交流活动,加强我区人民与世界各国、各地区人民之间的相互了解和友好合作,促进我区经济发展、科技进步和文化繁荣。

二、机构设置及单位构成情况

(一)内蒙古自治区人民政府办公厅本级机构情况

2019年,内蒙古自治区人民政府办公厅本级内设处室22个,包括:办公室(自治区人民政府总值班室)、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、自治区人民政府督查室、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。

(二)内蒙古自治区人民政府办公厅部门决算编报单位情况

2019年,内蒙古自治区人民政府办公厅部门决算编报单位共计9户,其中行政单位3户,分别为内蒙古自治区人民政府办公厅本级、内蒙古自治区政务服务局和内蒙古国际文化交流中心;参照公务员法管理事业单位2户,分别为内蒙古自治区地方志编纂委员会办公室和内蒙古自治区人民政府驻上海办事处;财政补助事业单位4户,分别为内蒙古自治区人民政府公报室、内蒙古自治区政府电子政务服务中心、内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处和内蒙古干部(上海)培训中心。

  

第二部分 2019年度部门决算情况说明

  

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)综合收支。本部门2019年度决算收入总计12,409.80万元,其中本年收入合计9,674.99万元,年初结转和结余2,734.80万元;决算支出总计12,409.80万元,其中本年支出合计10,895.85万元,结余分配3.06万元,年末结转和结余1,510.89万元。本部门2019年度收入年初预算数总计11,882.69万元,其中本年收入年初预算数合计9,416.81万元,年初结转和结余预算数2,465.88万元;支出年初预算数总计11,882.69万元。收入总计、支出总计均比年初预算数增加527.11万元,增幅均为4.44%。

(二)财政拨款收支。本部门2019年度财政拨款收入总计12,127.91万元,其中一般公共预算财政拨款本年收入合计9,667.94万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余2,459.97万元;财政拨款支出总计12,127.91万元,其中一般公共预算财政拨款本年支出合计10,891.67万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,236.24万元。本部门2019年度财政拨款收入年初预算数总计11,880.69万元,其中一般公共预算财政拨款本年收入年初预算数9,414.81万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余预算数2,465.88万元;财政拨款支出年初预算数总计11,880.69万元。财政拨款收入、支出总计均比年初预算数增加247.22万元, 增幅均为2.08%。

(三)综合收支、财政拨款收支比年初预算数增加的主要原因。一是根据本部门预算单位人员增减变动情况以及养老保险改革准备期业务清算要求等追加相应人员经费;二是2019年本部门决算中新增的1个单位因成立时间在年中,相关经费预算在年中追加;三是根据年度新增工作任务和有关部门批复文件,追加了新增项目的经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计12,409.80万元,其中:本年收入合计9,674.99万元,年初结转和结余2,734.80万元;支出总计12,409.80万元,其中:结余分配3.06万元,年末结转和结余1,510.89万元。与2018年度相比,收入总计减少3,446.79万元,下降21.70%;支出总计减少3,446.79万元,下降21.70%。主要原因:一是本部门2019年年初预算控制数在上年基础上按规定比例进行了压减;二是本部门年末按要求将两年以上未使用存量资金、跨年项目结余资金以及2019年一般公共预算财政拨款结余资金全部交回自治区财政厅;三是本部门以前年度实施的跨年建设工程项目已进入竣工验收阶段,本年度不再安排财政拨款。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计9,674.99万元,其中:财政拨款收入9,667.94万元,占99.90%;其他收入7.06万元,占0.10%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计10,895.85万元,其中:基本支出6,683.09万元,占61.30%;项目支出4,212.76万元,占38.70%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计12,127.91万元,其中:年初结转和结余2,459.97万元;支出总计12,127.91万元,其中:年末结转和结余1,236.24万元。与2018年度相比,收入减少3,434.83万元,下降22.10%;支出减少3,434.83万元,下降22.10%。主要原因:一是本部门2019年年初预算控制数在上年基础上按规定比例进行了压减;二是本部门年末按要求将两年以上未使用存量资金、跨年项目结余资金以及2019年一般公共预算财政拨款结余资金全部交回自治区财政厅;三是本部门以前年度实施的跨年建设工程项目已进入竣工验收阶段,本年度不再安排财政拨款。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计10,891.67万元,其中:基本支出6,678.91万元,占61.30%;项目支出4,212.76万元,占38.70%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,678.91万元,其中:人员经费5,478.76万元,公用经费1,200.15万元。

1.人员经费包括:基本工资1052.99万元,津贴补贴1161.67万元,奖金72.15万元,绩效工资99.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费588.64万元,职业年金缴费92.39万元,职工基本医疗保险缴费131.39万元,公务员医疗补助缴费100.45万元,其他社会保障缴费34.64万元,住房公积金220.16万元,其他工资福利支出291.60万元,离休费210.49万元,退休费693.70万元,抚恤金446.72万元,生活补助99.74万元,其他对个人和家庭的补助支出182.88万元,较上年增加1,112.14万元。其中:工资福利支出比上年增加752.94万元,主要原因:一是本部门预算单位在职人员年度正常增资以及新进人员增加人员经费;二是本部门预算单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等社会保险缴费按年度重新核定基数后增加缴交数;三是本部门已完成养老保险改革准备期工作的预算单位补缴了机关事业单位基本养老保险和职业年金准备期缴交部分,并按月正常缴纳各项养老保险费。对个人和家庭补助支出比上年增加359.20万元,主要原因:一是本部门已完成养老保险改革准备期工作的预算单位按要求补发了退休人员实施准备期内基本养老金应发数与实发数差额部分;二是本部门预算单位离退休人员人数增减变动幅度高于上年,抚恤金、生活补助等相关对个人和家庭补助支出相应增加;三是按有关文件要求重新核定遗属生活补助增加相应支出。

2.公用经费包括:办公费132.60万元,印刷费12.14万元,咨询费1.80万元,手续费0.13万元,水费1万元,电费31.17万元,邮电费27.22万元,取暖费56.60万元,物业管理费62万元,差旅费360.95万元,因公出国(境)费用1.87万元,维修(护)费52.72万元,会议费9.52万元,培训费11万元,公务接待费0.7万元,劳务费28.95万元,委托业务费14.80万元,工会经费41.27万元,福利费45.47万元,公务用车运行维护费1.57万元,其他交通费用210.51万元,其他商品和服务支出19.18万元,办公设备购置费74.19万元,信息网络及软件购置更新费2.80万元,较上年增加358.09万元。主要原因是:自治区政务服务局为本部门2019年决算编报新增单位,机构于2019年6月正式运转,年中追加开办费401.83万元全部用于基本支出公用经费各项开支。本部门其他8个决算编报单位按照年初预算安排,严控办公费、差旅费等一般性支出,公用经费支出较上年减少41.20万元。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为148.08万元,支出决算为131.85万元,完成预算的89.00%,其中:因公出国(境)费预算为12.05万元,支出决算为87.21万元,完成预算的723.70%;公务用车购置及运行维护费预算为43.87万元,支出决算为20.30万元,完成预算的46.30%;公务接待费预算为92.16万元,支出决算为24.34万元,完成预算的26.41%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算存在差异情况的原因:一是因公出国(境)费决算超年初预算。根据自治区本级部门年度预算安排及编报要求,本部门因公出国(境)费年初预算不包括省级领导因公访问经费。省级领导年中如有因公访问任务,按照“一事一申请,一事一办理”的原则履行申报手续,经自治区财政厅审批后安排经费。2019年因公出国(境)费中,本部门厅级领导及以下人员访问经费资金来源全部为年初预算指标,省级领导访问经费资金来源全部为年中追加预算指标。二是公务用车运行维护费、公务接待费决算均未超年初预算。本部门预算单位按照年初预算安排,依据车辆定额标准和单位公务用车实际保有量,合理安排公务用车运行维护费;认真执行公务接待范围和标准等有关规定,继续规范和加强公务接待管理,严格控制接待费支出。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出131.85万元,其中因公出国(境)费支出87.21万元,占66.14%;公务用车购置及运行维护费支出20.30万元,占15.40%;公务接待费支出24.34万元,占18.46%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出87.21万元。全年因公出国(境)团组10个,累计15人次。主要用于:访问澳门1人次,参加2019年澳门国际环保合作发展论坛及展览;访问日本、韩国2人次,参加农业产业、乡村振兴、地方政府间投资合作洽谈;访问西班牙1人次,参加第六届IEF-IGU部长级天然气论坛;访问白俄罗斯2人次,参加第十六届戈梅利经济论坛;访问俄罗斯、蒙古国3人次,参加第十五届中俄蒙工商论坛、第四届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会;访问捷克、英国2人次,与捷克就城乡建设管理、生态环境保护和治理等方面交流合作洽谈,与英国就城乡建设、环境保护和绿色发展等方面交流洽谈;访问香港2人次,参加首届内蒙古·香港绿色农畜产品推介会暨内蒙古农畜产品精品馆开馆仪式;访问以色列、阿联酋1人次,与以色列农业和农村发展部就加强现代农业、节水灌溉、荒漠化治理等领域交流合作洽谈,与阿联酋就推动农牧业高质量发展、粮食安全等方面合作洽谈;访问美国1人次,参加2019年“511人才培养工程”大数据相关产业专业技术人员能力素质提升培训。较上年增加22.21万元,主要原因是:一是本年访问任务批次增加,2019年访问任务10次,2018年访问任务8次;二是本年访问国家和地区与上年不同,访问地物价水平整体高于上年。访问经费按照因公临时出国经费管理办法有关规定全部在定额标准范围内核定。

公务用车购置及运行维护费支出20.30万元。本部门2019年没有公务用车购置支出,支出均为公务用车运行维护费,主要用于保障本部门预算单位公务用车日常运行维护支出。同时,根据自治区公车改革相关批复,本部门预算单位向其他部门调拨公务用车36辆,核销公务用车3辆,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。2019年车均运维费1.85万元,较上年减少5.02万元,主要原因:一是根据自治区本级党政机关公务用车运行经费管理暂行办法相关规定,严格执行公务用车运行经费定额标准,加强公务用车运行经费管理;二是2019年本部门部分预算单位工作职能调整,公务用车使用量减少。

公务接待费支出24.34万元。其中:国内公务接待费24.34万元,接待131批次,共接待908人次,主要用于保障自治区政府和政府办公厅联系协调区内外及盟市有关工作,保障驻外机构招商引资和区域合作交流等。较上年减少1.37万元,主要原因是: 2019年本部门预算单位公务接待批次较上年减少32批次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,本部门继续深入推进预算绩效管理工作,各个项目支出实现了年初设定的绩效目标。一是按照《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)要求,建立全过程预算绩效管理链条,对项目预算收入和支出实施全程监控;二是建立健全绩效管理工作责任制,项目负责处室及单位按要求编制绩效目标、设定绩效指标、年度指标值和中期指标值,相关监督管理部门定期对项目支出进行绩效评价;三是注重绩效监控评价结果运用,将项目支出绩效评价结果与预算安排规模、相关政策调整挂钩,绩效目标与预算支出结构挂钩,绩效运行监控与预算执行调整挂钩,及时纠正改进项目管理中存在的问题和短板,不断优化项目支出规模和结构,着力提高项目资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年,本部门项目支出绩效目标管理自评情况主要包括:

1.公报编审发行及蒙文版补贴。项目支出主要用于蒙汉文版《内蒙古自治区人民政府公报》(以下简称《政府公报》)的编辑、出版和发行工作。2019年,《政府公报》室进一步丰富纸质版《政府公报》内容,并通过内蒙古自治区人民政府门户网站“政府公报”专栏同步发行电子版《政府公报》,及时、准确、全面地向社会广泛宣传内蒙古自治区人民政府及其所属部门发布的各项方针政策、工作举措等重要政务信息,为推进依法行政、打造“阳光政府”、推动各项政策措施落地见效营造了良好舆论氛围。

2.政务公开领导小组办公室专项工作经费。项目支出主要用于保障自治区政府政务公开工作。2019年主要完成以下工作:一是印发《内蒙古自治区2019年政务公开工作要点》,指导推进政务公开全年工作;二是将政务公开列入《内蒙古自治区2019年督查检查考核年度计划》,发挥督查的抓手作用;三是设立政务服务(政务公开和行政审批服务便民化)考评指标,提高政务公开考核指标权重;四是继续推动政务公开第三方评估工作,要求被评估单位对照指标查漏补缺,切实提高被评估单位参与评估积极性,进一步提高第三方评估成效。

3.政府会议费。项目支出主要用于保障自治区政府各项会议。2019年召开自治区人民政府二类会议25个,全面保障了中央和自治区政府会议顺利召开。

4.自治区“互联网+政务服务”平台专项经费。项目支出主要用于自治区“互联网+政务服务”及业务信息平台工程收尾阶段建设、运维工作;保障自治区政务服务平台、政府系统办公业务平台及实体政务大厅日常运转,开通自治区本级政务服务热线;完成实体政务大厅信息网络系统等保测评及安全运维;建立全区“互联网+政务服务”年度考核评价体系,实现了全区一体化在线政务服务平台与国家平台的安全对接,全区政务服务能力显著提升。

5.地方志专项补助。项目支出主要用于保障地方志的编纂、出版及信息化建设工作。全年资金使用实现了以下目标:志书编纂已出版87部,占规划总数的45.55%,三级志书共完成178部,占规划总数的93.19%,评审志稿20部,同比增长100%,总字数约2200万字,验收志稿29部,同比增长300%,总字数约3400万字。2019年,内蒙古自治区地方志编纂委员会办公室重点推进“内蒙古区情网”改版和在线编纂软件系统升级建设。“内蒙古区情网”所有栏目内容均实时更新,全年上传稿件2000余篇,240万字,图片1800幅,“内蒙古区情网”站全年点击量达2100万人次,较2018年增长5个百分点。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1,180.84万元,比2018年增加361.29万元,增长44.10%。主要原因是:自治区政务服务局为本部门2019年决算编报新增单位,机构于2019年6月正式运转,年中追加开办费全部用于机关运行经费各项支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计2573.42万元,其中:政府采购货物支出627.03万元,比2018年增加129.83万元,增长26.11%,主要原因是:根据年度工作任务安排,本年新增视频会议室设备及系统软件相关货物类采购支出;政府采购工程支出29.05万元,比2018年增加26.67万元,增长1120%,主要原因是:本部门新成立单位内蒙古自治区政务服务局2019年对自治区政务服务实体大厅部分建筑设施实施维修改造工程;政府采购服务支出1917.34万元,比2018年减少3019.28万元,降低61.16%,主要原因是:本部门跨年项目涉及服务类的大中型采购任务在以前年度已实施完成,2019年主要安排了年度常规性服务类政府采购支出。授予中小企业合同金额2394.86万元,占政府采购支出总额的93.06%。其中:授予小微企业合同金额1322.85万元,占政府采购支出总额的51.40%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中:机要通信用车4辆,主要用于接收、交换文件及机要通信活动;其他用车22辆,一部分机动车用于保障本部门日常公务活动需要,其余部分车辆根据车况及使用年限等已处于待报废处置状态。单位价值50万元以上通用设备20台(套),主要是本部门房屋附属设施设备、应急指挥视频系统设备及相关数据库等,比2018年增加5台(套)。主要原因是:对以前年度通用设备重新盘点梳理后根据单价具体情况作相应数据调整。本部门没有单位价值100万元以上专用设备。


第三部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:常丽    联系电话:0471-4824291


  

附件:1.内蒙古自治区人民政府办公厅2019年度决算公开报表.xls

           2.2019年度内蒙古自治区人民政府办公厅项目绩效自评表.xls