目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
二、项目支出绩效情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、单位整体绩效表
十四、核心绩效指标标准体系
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
(一)单位职能
内蒙古自治区人民政府办公厅本级(以下简称政府办公厅本级)是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。
(二)主要职责
1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为政府办公厅工作的主线,贯穿于文稿起草、办文办会、督查检查、蒙古文翻译、新闻发布及自身建设等全过程各方面。
2.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示,对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。
3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。
4.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作,协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。
5.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。
6.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项,提出办理意见,报自治区人民政府领导同志审批。
7.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作,对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。
8.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向自治区人民政府领导同志报告。
9.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作,为自治区人民政府领导同志决策提供服务。
10.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作,指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。
11.组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究,组织起草全区经济生态领域改革相关文件,对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。
12.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施,承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。
13.负责自治区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。
14.指导自治区机关事务管理工作。
15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)政府办公厅本级机构设置
从预算单位构成看,内蒙古自治区人民政府办公厅本级为2025年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算编报组成单位之一,单位性质为行政单位,没有下属预算单位,与上年相比没有变化,详细情况见下表:
预算单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
内蒙古自治区人民政府办公厅本级 |
行政单位 |
政府办公厅本级内设23个处室,分别为办公室(自治区人民政府总值班室)、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、自治区人民政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。
(二)政府办公厅本级人员基本情况
政府办公厅本级核定行政编制131名。截至2024年末,政府办公厅本级实有在职人员130人,离休人员2人。由养老保险基金发放养老金的退休人员140人;长期聘用人员9人;财政负担遗属人员10人。
三、单位主要工作任务及目标
2025年,内蒙古自治区人民政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实习近平总书记对内蒙古重要指示和对新时代办公厅工作重要批示精神,按照自治区党委和政府部署,紧扣“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”,提升政治能力,坚持守正创新,担当作为落实,继续实施六个工程,扎实推进六个行动,深化“五讲五比”政治机关建设成效,以奋发有为的精神状态和履职尽责的实际行动,在“三办”“三服务”中贡献新的更大力量。一是思想政治建设方面,旗帜鲜明讲政治,确保“三服务”工作坚持正确政治方向。二是工作实绩方面,聚焦办好两件大事、闯新路进中游,持续提升“三服务”工作质效。三是作风建设方面,一体推进党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题。四是党风廉政建设和反腐败斗争方面,从严管党治党,为“三服务”工作提供坚强保障。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
(一)2025年,政府办公厅本级收入预算总计7128.61万元,比2024年年初预算减少653万元,降幅8.39%。(2025年预算公开表金额单位万元,四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额,下同)。收入预算减少情况及变动原因:
1.本年收入6886.46万元,全部为一般公共预算拨款收入,占政府办公厅本级收入的96.60%,比上年减少479.80万元,降幅6.51%。减少原因:一是根据人员增减变动情况和相关政策规定调整工资津补贴,并核定社保及住房公积金缴费基数等人员经费和日常公用经费,相关收入预算总体比上年增加7.20万元;二是2024年新增1个网站信息化改造升级项目,项目建设期1年,2025年当年不再新增预算安排,收入预算比上年减少570万元;根据工作需要和项目实施计划,新增2个延续性项目原有预算规模,收入预算比上年增加119万元。三是根据预算编制工作要求,压减3个延续性项目预算安排36万元。
2.上年结转结余242.15万元,全部为一般公共预算结转资金,占政府办公厅本级收入的3.40%,同比上年减少173.21万元,降幅41.70%。减少原因:一是按项目实施计划调整3个延续性项目的预算安排,本年均不再安排结转资金,收入预算相应比上年减少104.47万元;二是根据项目建设情况、工作需要及合同约定等,对4个项目安排结转资金,收入预算相应比上年减少68.74万元。
(二)2025年,政府办公厅本级支出预算总计7128.61万元,比2024年年初预算减少653万元,降幅8.39%。支出预算减少情况及变动原因:
1.基本支出4222.46万元,全部为一般公共预算基本支出,占政府办公厅本级支出的59.23%,比上年增加7.20万元,增幅0.17%。增加主要原因:工资津补贴按人员增减变动情况和相关政策规定正常调整,养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金年度缴费基数重新核定等,人员经费和日常公用经费支出预算总体比上年增加7.20万元。
2.项目支出2906.15万元,全部为一般公共预算项目支出,占政府办公厅本级支出的40.77%,比上年减少660.21万元,降幅18.51%。减少主要原因:一是根据工作需要,2024年新增1个网站群信息化改造项目,项目建设期1年,本年仅安排结转资金用于继续完成项目建设工作,支出预算相应减少403.43万元;二是根据项目年度实施计划,1个延续性项目使用本年收入安排的支出预算整体比上年增加99万元;三是根据预算编制要求和资金使用需求,对延续性项目适当压减当年预算及结转资金规模,8个延续性项目支出预算比上年减少355.78万元。
(三)单位预算收入情况说明
2025年,政府办公厅本级预算收入总计7128.61万元,其中:本年收入一般公共预算拨款6886.46万元,占政府办公厅本级预算收入的96.60%;上年结转一般公共预算拨款242.15万元,占政府办公厅本级预算收入的3.40%。
(四)单位预算支出情况说明
2025年,政府办公厅本级预算支出总计7128.61万元,其中:基本支出4222.46万元,占比59.23%;项目支出2906.15万元,占比40.77%。
基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出,全部由一般公共预算拨款安排。其中:人员经费3467.02万元,占基本支出的82.11%;公用经费755.44万元,占基本支出的17.89%。
项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出,全部由一般公共预算拨款安排。其中:使用本年财政拨款安排支出2664万元,占项目支出的91.67%;使用上年财政拨款结转结余安排支出242.15万元,占项目支出的8.33%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
1.财政拨款收入预算。2025年,政府办公厅本级财政拨款收入预算总计7128.61万元,与上年相比减少653万元,降幅8.39%。其中:本年收入一般公共预算拨款6886.46万元,占政府办公厅本级财政拨款收入的96.60%,与上年相比减少479.80万元,降幅6.51%;上年结转一般公共预算拨款242.15万元,占政府办公厅本级财政拨款收入的3.40%,与上年相比减少173.21万元,降幅41.70%。政府性基金预算拨款0万元,与上年相比没有变化。国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比没有变化。
本年财政拨款收入预算比上年减少479.80万元,降幅6.51%,减少原因及情况:一是根据人员增减变动情况和相关政策规定调整工资津补贴,并核定社保及住房公积金缴费基数等人员经费和日常公用经费,相关收入预算总体比上年增加7.20万元;二是2024年新增1个网站信息化改造升级项目,项目建设期1年,2025年当年不再新增预算安排,收入预算比上年减少570万元;根据工作需要和项目实施计划,新增2个延续性项目预算规模,收入预算比上年增加119万元。三是根据预算编制工作要求,压减3个延续性项目预算安排36万元。
财政拨款结转收入预算比上年减少173.21万元,降幅41.70%。减少原因及情况:一是按项目实施计划调整3个延续性项目的预算安排,本年均不再安排结转资金,收入预算相应比上年减少104.47万元;二是根据项目建设情况、工作需要及合同约定等,对4个项目安排结转资金,收入预算相应比上年减少68.74万元。
2.财政拨款支出预算。2025年,政府办公厅本级财政拨款支出预算总计7128.61万元,全部为本年支出,与上年相比减少653万元,降幅8.39%,其中:基本支出4222.46万元,占政府办公厅本级财政拨款支出总额的59.23%,同比上年增加7.20万元,增幅0.17%;项目支出2906.15万元,占政府办公厅本级财政拨款支出总额的40.77%,同比上年减少660.21万元,降幅18.51%。
财政拨款支出预算比上年减少原因及情况:一是工资津补贴和日常公用经费按人员增减变动情况和相关政策规定正常调整,养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金年度缴费基数重新核定等,基本支出预算比上年增加7.20万元;二是根据工作需要,2024年新增1个网站群信息化改造项目,项目建设期1年,本年仅安排结转资金用于继续完成项目建设工作,支出预算相应减少403.43万元;根据项目年度实施计划,1个延续性项目使用本年收入安排的支出预算整体比上年增加99万元;根据预算编制要求和资金使用需求,对延续性项目适当压减当年预算及结转资金规模,8个延续性项目支出预算比上年减少355.78万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2025年,政府办公厅本级一般公共预算财政拨款支出预算7128.61万元,与上年相比减少653万元,降幅8.39%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)。一般公共服务支出年初预算数5722.68万元,占政府办公厅本级一般公共预算财政拨款的80.28%,比2024年年初预算数减少677.89万元,降幅10.59%。其中:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2824.52万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的49.36%,与上年相比减少19.69万元,降幅0.69%。变动原因主要是人员增减变动、工资津补贴按年度正常调整、部分公用经费测算标准调整等,用于保障人员工资和日常公用经费的行政运行支出与上年相比减少。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2848.15万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的49.77%,与上年相比减少611.74万元,降幅17.68%。变动原因主要是:2024年新增1个网站群信息化改造项目,项目建设期1年,本年仅安排结转资金用于继续完成项目建设工作,支出预算相应减少403.43万元;根据项目年度实施计划,1个延续性项目使用本年收入安排的支出预算整体比上年增加99万元;根据预算编制要求和资金使用需求,对延续性项目适当压减当年预算及结转资金规模,6个延续性项目支出预算比上年减少307.31万元,综合增减变动因素,用于保障特定工作任务、专项业务活动等的一般行政管理事务支出比上年减少。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)50万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的0.87%,与上年相比减少46.47万元,降幅48.17%。变动原因主要是根据项目实施计划和资金需求安排本年预算。
2.社会保障和就业支出(类)。社会保障和就业支出年初预算数940.12万元,占政府办公厅本级财政拨款的13.19%,比2024年年初预算数增加29.36万元,增幅3.22%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)8万元,占社会保障和就业支出的0.85%,与上年相比减少2万元,降幅20%,主要用于2025年人才工作项目支出,变动原因主要是按政策规定,发放补助人数减少,预算安排相应减少。
(2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)565.59万元,占社会保障和就业支出的60.16%,与上年相比增加36.21万元,增幅6.84%。变动原因主要是根据离退休人员增减变动情况安排本年预算,行政单位离退休支出相应增加。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)244.35万元,占社会保障和就业支出的25.99%,与上年相比减少3.24万元,降幅1.31%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人数变动情况,按年度重新核定的基本养老保险缴费基数有所减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应比上年减少。
(4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)122.18万元,占社会保障和就业支出的12.99%,与上年相比减少1.61万元,降幅1.30%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人数变动情况,按年度重新核定的职业年金缴费基数有所减少,机关事业单位职业年金缴费支出相应比上年减少。
3.卫生健康支出(类)。卫生健康支出年初预算数215.06万元,占政府办公厅本级财政拨款的3.02%,比2024年年初预算数减少2.07万元,降幅0.95%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)108.18万元,占卫生健康支出的50.30%,与上年相比减少2.84万元,降幅2.56%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人数变动情况,按年度重新核定的医保缴费基数有所减少,行政单位医疗支出相应比上年减少。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)106.89万元,占卫生健康支出的49.70%,与上年相比增加0.79万元,增幅0.74%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人数变动情况,按年度重新核定的公务员医疗补助缴费基数有所增加,公务员医疗补助支出相应比上年增加。
4.住房保障支出(类)。住房保障支出年初预算数250.75万元,占政府办公厅本级财政拨款的3.52%,比2024年年初预算数减少2.41万元,降幅0.95%。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)250.75万元,主要用于政府办公厅本级按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分资金。变动原因:根据在职人员工资及实有人数变动情况,按年度重新核定的住房公积金缴存基数有所减少,住房公积金支出相应比上年减少。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2025年,政府办公厅本级一般公共预算基本支出预算4222.46万元,与上年相比增加7.20万元,增幅0.17%。其中:
1.人员经费3467.02万元,占基本支出预算的82.11%,与上年相比增加13.08万元,增幅0.38%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。
2.公用经费755.44万元,占基本支出预算的17.89%,与上年相比减少5.88万元,降幅0.77%。主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(四)一般公共预算项目支出预算情况说明
2025年,政府办公厅本级一般公共预算项目支出预算2906.15万元,与上年相比减少660.21万元,降幅18.51%。其中:
1.商品和服务支出2184.58万元,占项目支出预算的75.17%,与上年相比减少350.97万元,降幅13.84%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2.对个人和家庭的补助支出58万元,占项目支出预算的2%,与上年相比减少48.47万元,降幅45.52%。主要为2025年人才工作项目资金和因公负伤人员救治等支出。
3.资本性支出663.57万元,占项目支出预算的22.83%,与上年相比减少260.77万元,降幅28.21%。主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2025年,政府办公厅本级未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算拨款支出,与上年相比没有变化。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2025年,政府办公厅本级未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算拨款支出,与上年相比没有变化。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年,政府办公厅本级一般公共预算“三公”经费支出预算29.70万元,与2024年预算相比减少2.30万元,降幅7.19%;比2024年预算执行数减少9.44万元,降幅24.12%。
(一)因公出国(境)费20万元,占“三公”经费支出预算的67.34%,比上年年初预算数增加5万元,增幅33.33%;比上年预算执行数减少15.26万元,降幅43.28%。预算增加的主要原因是根据2025年因公出访工作计划和2024年预算执行情况适当增加因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费2.70万元,占“三公”经费支出预算的9.09%,比上年年初预算数减少7.30万元,降幅73%;比上年预算执行数增加2.27万元,增幅527.91%。预算减少主要原因是根据公务接待经费管理办法有关规定,结合实际工作需要,适当调减公务接待费预算安排。
(三)公务用车购置及运行维护费7万元,占“三公”经费支出预算的23.57%,与上年年初预算数持平,其中:公务用车购置费未安排预算,公务用车运行维护费7万元,与上年相比均无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加3.55万元,增幅102.90%,增加原因:政府办公厅本级有机要通信用车1辆,根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要,在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。
六、项目支出预算情况说明
2025年,政府办公厅本级预算安排项目11个,项目预算总金额2906.15万元。其中:本年财政拨款安排支出2664万元,财政拨款结转结余安排支出242.15万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。2025年,政府办公厅本级预算公开项目10个,公开项目占预算安排项目的90.91%;公开项目预算总金额2739.58万元,占预算安排项目预算总金额的94.27%;剩余1个项目因工作需要未作公开。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
2025年,政府办公厅本级预算公开政府采购预算总额1831.43万元,其中:公开政府采购货物预算517万元,主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出;公开政府采购服务预算1314.43万元,主要包括信息化项目网络运维、印刷、法律咨询、新媒体宣传等服务采购支出;公开政府采购工程预算0万元。
二、项目支出绩效情况说明
1.预算绩效管理制度。政府办公厅本级现行预算绩效管理制度共有十章四十一条,分别从总则、组织管理和职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标及指标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、预算绩效管理、绩效结果应用管理、预算绩效信息公开和附则等方面,对厅机关预算绩效管理工作进行规范。2025年,政府办公厅本级将深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》,按照全面实施预算绩效管理的工作要求,紧密结合工作实际,及时修订完善厅机关预算绩效管理相关规章制度,并严格抓好制度执行,为全面规范单位预算管理、切实提高财政资金使用效益提供有力制度保障。
2.项目支出绩效目标情况说明。2025年,政府办公厅本级预算填报绩效目标的项目共计28个,填报绩效目标项目总金额7128.61万元。其中:基本支出填报绩效目标项目17个,填报绩效目标项目总金额4222.46万元;项目支出填报绩效目标项目11个,填报绩效目标项目总金额2906.15万元。
2025年,政府办公厅本级预算公开绩效目标项目27个,公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的96.43%;公开绩效目标项目总金额6962.04万元,公开绩效目标项目总金额占填报绩效目标项目总金额的97.66%。其中:公开基本支出绩效目标项目17个,公开基本支出绩效目标项目总金额4222.46万元;公开项目支出绩效目标项目10个,公开项目支出绩效目标项目总金额2739.58万元,剩余1个项目因工作需要未作公开。
3.核心绩效指标标准体系。2024年,政府办公厅本级按照自治区本级预算绩效核心指标库建设实施方案的工作要求,共完成10个年初预算安排的项目核心绩效指标标准体系建设工作。本次公开9个项目的核心绩效指标标准体系,剩余1个项目因工作需要未做公开,具体内容详见附件《内蒙古自治区人民政府办公厅本级核心绩效指标标准体系》。
4.单位整体绩效目标情况说明。2025年,政府办公厅本级根据职能职责和工作计划设置了年度单位整体绩效目标。全年共设置五项年度目标、四项年度主要任务,具体内容详见附件《内蒙古自治区人民政府办公厅本级单位整体绩效表》。
三、机关运行经费安排情况说明
2025年,政府办公厅本级机关运行经费收入预算和支出预算均为755.44万元,比上年减少5.88万元,降幅0.77%。机关运行经费较上年减少的主要原因是根据人员增减变动相应调整公用经费、部分公用经费核定标准调整等,机关运行经费相应减少。
四、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末,政府办公厅本级共有16辆车,其中:机要通信用车1辆,处于在用状态;其他用车15辆,处于待报废状态。现有16辆车中,包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数、车辆类型与上年相比无变化。
截至2024年末,政府办公厅本级共有单价50万元(含)以上的通用设备29台,与2023年相比无变化;单价100万元(含)以上的通用设备5台,与2023年相比无变化。单价100万元(含)以上的专用设备0台,与2023年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入
该名词指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入
该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入
该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额
该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余
该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出
该名词指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出
该名词指基本支出之外,为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费
该名词指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)
该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
该名词反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:常丽 联系电话:(0471)4864291
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、单位整体绩效表
十四、核心绩效指标标准体系
2025年2月4日
2025.02.07 内蒙古自治区人民政府办公厅本级2025年部门预算公开表.xlsx
2025.02.07 内蒙古自治区人民政府办公厅本级单位整体绩效表.xlsx
2025.02.07 内蒙古自治区人民政府办公厅本级核心绩效指标标准体系.xlsx