目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责、职能
内蒙古自治区政务服务局是自治区人民政府办公厅管理机构,为副厅级。内蒙古自治区政务服务保障中心,为自治区政务服务局所属相当于正处级公益一类事业单位,2020年从自治区工业和信息化厅划转至自治区政务服务局管理。
自治区政务服务局主要职责是:
(一) 负责自治区政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。
(二) 承担自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作,对重大问题进行调查研究,提出相关工作建议。
(三) 指导全区政务服务工作。起草有关政务服务规章草案并组织实施。负责全区行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作,精简优化政务服务流程,构建统一的政务服务体系。
(四) 统筹指导自治区政府系统电子政务工作。规划监管全区政府网站,负责内蒙古自治区人民政府网的建设管理工作,协调各地区各部门参与内蒙古自治区人民政府网内容建设。负责自治区政府网络与国务院网络互联互通的建设管理工作。
(五) 负责自治区本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各地区各部门开展政府信息公开和政务公开工作。
(六) 指导自治区本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。
(七) 负责全区政务服务、电子政务、政务公开工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。
(八) 负责自治区“互联网+政务服务”组织管理工作,推进“互联网+监管”应用,推行政务服务电子监察。
(九) 完成自治区党委、政府交办的其他任务。
内蒙古自治区政务服务保障中心主要职责是:
(一)承担自治区本级政务大厅的运行服务工作;承担政务服务热线运行和“跨省通办”服务,受理投诉举报;
(二)承担自治区本级政务服务代办帮办工作和政务服务标准化的支撑保障工作,开展行政审批效能评估辅助工作;
(三)承担自治区人民政府门户网站、政务新媒体管理的技术支撑工作,协助做好自治区人民政府网站集约化平台设计和信息安全等相关工作;
(四)承担自治区政务信息资源共享交换平台规划设计、组织实施、维护保障工作,做好自治区政务信息资源目录编制等技术性、事务性工作;
(五)承担自治区电子政务外网和政务云规划设计、组织实施、维护保障工作;
(六)承担自治区电子政务外网网络安全监测平台和政务信息灾备中心的规划设计、组织实施、维护保障工作。
(七)承担自治区政务服务局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
内蒙古自治区政务服务局部门包括部门本级及1家下属预算单位。部门本级共20个编制,实有18人。其中,在职 18 人,离休0人,退休3人,聘用0 人。下属预算单位共有30个编制,实有29人。其中,在职17人,离休0人,退休10人,聘用0人。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
内蒙古自治区政务局 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
内蒙古自治区政务服务保障中心 |
财政拨款的公益一类事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算16912.11万元,比2021年预算减少26307.72万元,减少60.8%,减少原因主要是由于部分阶段性项目建设完成,相应减少项目预算。
支出预算16912.11万元,比2021年预算减少26307.72万元,减少60.8%,减少原因主要是由于部分阶段性项目建设完成,相应减少项目预算。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入16912.11万元,其中:一般公共预算拨款收入12146.61万元,占比71.8%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转4765.50万元,占比28.2%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出16912.11 万元,其中:基本支出639.61万元,占比4%;项目支出19272.5万元,占比96%;事业单位经营支出0万元,占比 0 %。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算16912.11万元,包括:一般公共预算财政拨款12146.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转4765.50万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类16852.44万元,主要用于自治区本级政务服务大厅运行、“互联网+政务服务”建设、“放管服”改革等工作和机关正常行政运行、日常办公、维修维护、差旅等支出。
2、社会保障和就业类41.21万元,主要用于人员工资、津补贴的支出。
3、卫生健康支出类18.46万元 ,主要用于在职职工的基本医疗保险费等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金预算财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3万元,与2021年“三公”经费支出预算持平。其中:
1、无因公出国费用。
2、无公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费3.00 万元。其中,公务用车运行费3万元,与上年预算持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年,我局机关运行经费财政拨款89.22万元,比上年增加3.3%,增加原因主要是增加在编人员,相应增加了公用经费。
二、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算总额10857.15万元,其中:政府采购货物预算36.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10821万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末,共有车辆1辆。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况13个,公开绩效目标13个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算11507万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人 :张尧 联系电话:4827200